Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна


G Analytics

Правові Юридичні Семінари Семінар для Юриста Юристів Адвоката ЗЕД Контракти Валютні операції Контракти Оптимізація Оподаткування

Семінар для юристів, фахівців ЗЕД.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ(ЗЕД). 
Найголовніше: підсумки 2018 та новели 2019. Нове в валютному регулюванні. Контракти. Ризики. Спори. Оподаткування.

7 - 8 лютого, г. Киев


Спікери:


 Кірєєва І. В.
 
 - провідний фахівець у галузі банківського, валютного, фінансового міжнародного і права з досвідом правового супроводу укладення ЗЕД - контратів з партнерами з Америки, Європи, країн СНД, договорів фінансування, в тому числі в рамках проектів за участю ЄБРР та ЄІБ.
 
 Потапова Т. В.
 - експерт-аналітик з питань оподаткування податком на прибуток, член робочих груп з питань адміністрування податків та податку на прибуток Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України, комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, голова комітету прямих податків Палати податкових консультантів, має досвід роботи в податкових органах та понад 20 років бухгалтерського досвіду, в тому числі заступника головного бухгалтера на великому підприємстві.


На семінарі Ви дізнаєтесь:


  • про докорінні зміни принципів валютного регулювання;
  • про нові правила роботи з іноземною валютою;
  • як новій закон «Про валюту та валютне регулювання» вплинув на ЗЕД;
  • про відповідальність за порушення валютного регулювання: хто, як і за що нестиме відповідальність згідно із новими правилами;
  • про інструменти оптимізації процесів розробки документів ЗЕД-контракту;
  • як врятувати ситуацію, якщо вже допущені помилки в ЗЕД-контракті;
  • як підготуватися к спорам: нові правила – нові можливості;
  • про податки та звітність;
  • про ПДВ-наслідки ЗЕД-операцій;
  • про блокування податкових накладних;
  • про методику оцінювання ризиків;
  • про актуальні роз’яснення податкових органів по ПДВ;
  • про закордонні відрядження та багато іншого.

Програма:


7 лютого


ЗЕД: НОВІ ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ  ПРИ УКЛАДАННІ ЗЕД-КОНТРАКТІВ.

Здійснення валютних операцій в перехідний період

  • Здійснення банківських операцій  у відповідності до чинного валютного законодавства?
  • Як здійснювати валютні операції в умовах нормативних обмежень, встановлених НБУ?
  • Як купити іноземну валюту для оплати ЗЕД - контрактів?
  • Як проводити валютний контроль в нових умовах: актуальні питання зняття з валютного контролю експортно-імпортних операцій (залік взаємних вимог, переведення боргу, зміна вартості товару, конфіскація, втрата, втрата товару та ін.)

Банківські розрахунки як обов'язкова умова здійснення ЗЕД

  • Які особливості простих розрахунків: банківський переказ, авансові платежі, і як не допустити помилок при розрахунках?
  • Як правильно використовувати акредитиви та банківські гарантії при розрахунках  за зовнішньоекономічними контрактами?
  • Як уникнути порушення умов платежу при складанні ЗЕД - контрактів і зберегти гроші?

Як грамотно укладати і ефективно виконувати ЗЕД – контракти

  • Які ризики у зовнішньоекономічних контрактах і як їх уникнути?
  • Як правильно оформити ЗЕД-контракт на надання послуг?
  • Документи ЗЕД-контракту як інструменти оптимізації процесів: специфікація, інвойс, акт виконаних робіт.
  • Форс-мажор: чому це важливо і як він може захистити?
  • Що робити якщо помилки в ЗЕД-контракті вже допущені - як врятувати ситуацію?

Спори у зовнішньоекономічній діяльності

  • Що потрібно знати перед тим як сперечатися?
  • Що вигідніше: суд або арбітраж?
  • Що таке арбітражне вирішення спорів і як це працює? Новий регламент Міжнародного комерційного арбітражу при ТПП України, який набув чинності з 1 січня 2018 року: нові правила  - нові можливості
  • Рішення повинні виконуватися – виконання рішень іноземних судів та міжнародних арбітражів?

лютого

ОПОДАТКУВАННЯ ЗЕД: ПРАВИЛА, РИЗИКИ, ОПТИМІЗАЦІЯ, ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДРЯДЖЕННЯ, ПДВ-НАСЛІДКИ ЗЕД-ОПЕРАЦІЙ.

Податкова накладна

  • Нова податкова накладна та розрахунок коригування як варіант вирішення старих та нових проблем.
  • Основні проблеми та помилки при складанні податкових накладних. Особливості складання податкових накладних на експортно-імпортні операції. «Імпорт» та «експорт» послуг - чи є об’єкт оподаткування?
  • Коди товарів та послуг - як визначити правильно. Обов’язкові реквізити податкової накладної, та о робити, якщо допустили в них помилки? Чи обов'язково їх виправляти та які з них підлягають обов’язковому виправленню?
  • Терміни реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування.  Практичне застосування нових термінів реєстрації розрахунків коригування на що необхідно звертати увагу. Відповідальність за порушення термінів реєстрації та коли є можливість її уникнення.

Блокування податкових накладних

  • Блокування-3, або перезапуск системи 2018/2019. Як працює оновлений механізм зупинки реєстрації податкових накладних: що робити постачальнику і покупцеві.
  • Методика оцінювання ризиків. Ризиковість платника та операції. Як не потрапити до переліку «ризикових платників». Що необхідно знати платнику податку для того щоб не бути заблокованим.
  • Нормативні документи якими забезпечено дієздатність системи блокування податкових накладних.
  • Як доводити реальність податкової накладної у випадку зупинення її реєстрації. Яка інформація про діяльність платника податків необхідна для уникнення блокування податкових накладних. Для кого і в яких випадках це буде працювати.

Питання ПДВ окремих господарських операцій

  • Аналіз деяких операцій, що здійснюються у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. «дешевий» імпорт і експорт, повернення раніше імпортованого товару, безкоштовне отримання товару від нерезидента)? Позиція податкових та судових органів.
  • Вхідний ПДВ при імпорті товарів, коли відображати у складі звітності. Безоплатні імпортні постачання товарів та податковий кредит. Зміна ціни при імпорті товару та внесення змін до митної декларації.
  • Безоплатні роздачі та  передачі, порядок оподаткування в залежності від документального оформлення.
  • Бонуси, мотиваційні виплати та інші заохочення покупців.
  • Операції з комп’ютерними програмами, базами даних, використання хмарних технологій. Коли та до яких операцій застосовується пільговий режим оподаткування.
  • Операції із застосуванням приладів обліку. Коли можливо формування податкового кредиту без податкової накладної.
  • Бюджетне відшкодування: чи можливо його отримання при його формуванні по перерахуванню передоплати постачальнику.
  • Єдиний реєстр податкових накладних та система моніторингу критеріїв оцінки ризиків та їх вплив на поточну діяльність платника податку.«Ліміт» для реєстрації податкових накладних та податкове планування. Випадки реєстрації без достатнього «Ліміту»: чи є законодавча та практична можливість такої реєстрації.

Актуальні роз’яснення податкових органів по ПДВ.

Закордонні відрядження

  • Який порядок видачі готівкової валюти на відрядження? За яким курсом НБУ проводяться розрахунки з працівником, якщо аванс надано у гривні, або не надано взагалі?
  • Чи варто використовувати корпоративні картки? Які проблеми виникають при використані корпоративної картки у відрядженні? Чи може один робітник розраховуватися за всіх?
  • Як розраховують курсові різниці на суми, надані працівникам на відрядження?
  • Які документи вважаються такими, що підтверджують витрати на відрядження? Які наслідки, якщо документи не відповідають вимогам ПКУ?
Податок на прибуток. Особливості та нюанси річної звітності

  • Податкові різниці як окремі показники та їх вплив на податок на прибуток. Яким чином відстежувати  та обліковувати різниці. Чи можна не обраховувати різниці: кому та коли?
  • «Амортизаційні» різниці. Причини виникнення та вплив на об’єкт оподаткування.
  • Резерви та забезпечення як джерело деяких податкових різниць. Чи є забезпечення порятунком від претензій податкових органів. Позиція контролюючих органів та Мінфіну.
  • Нюанси заповнення декларації з податку на прибуток. Рядки які підлягають та можуть бути звірені з показниками фінзвітності. На які показники фін звітності звертають увагу податківці та які питання   виникають.
  • Помилки при складанні звітності. Взаємозв’язок між бухгалтерськими та податковими помилками. Способи виправлення помилок та їх вплив на податкову звітність.
  • Безнадійна заборгованість – особливості обліку.
  • Аванси з податку на прибуток. Хто виплачує, коли декларувати та платити. Особливості обліку авансових внесків з податку на прибуток контролюючими органами
  • Спрощена податкова звітність по податку на прибуток: ким та коли може застосовуватися. Нюанси при переході на загальну декларацію – на що необхідно звернути увагу.

Річна звітність з інших податків.

  • Майнові податки для юросіб. Звітність з податку/плати на землю та податку на нерухоме майно. Особливості декларування та тонкощі заповнення податкової звітності. Нюанси обліку фіскальним органом майнових податків. Транспортий податок – коли та хто платить.

Місце проведення:

  • «Президент-Готель», м. Київ, вул. Госпітальна, 12


Вартість участі:


  • Вартість участі у семінарі 7-8 лютого з обідами становить 4 399 грн., без обідів – 3 799 грн. 
  • Вартість участі у семінарі тільки 7 лютого з обідом становить 3 399 грн., без обіду – 3 099 грн.


Вартість включає:



  • індивідуальні консультації під час семінару;
  • ексклюзивний комплект матеріалів по темі семінару;
  • сертифікат про проходження семінару;
  • ділові знайомства;
  • кава-брейк;


Для участі необхідно:



  • заповнити і відправити  заявку на участь ;
  • отримати рахунок, який наш менеджер надішле зручним для Вас способом;
  • оплатити участь. 

Наші телефони: 


  • (044) 451-88-12  
  • (067) 403-45-46
  • (050) 312-34-73



Понравилась программа? Расскажите друзьям: