Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Бухгалтерские семинары для бухгалтеров в Киеве КРЫМУ. Налогобложение семинар налоги бухучет отчетность бухгалтерия отчетность. Налог на прибыль. Декларация НДС.
Бухгалтерські семінари для бухгалтерів в Київі КРИМУ. Оподаткування семінар

Приглашаем Вас принять участие  
               информационно-консультативном семинаре          

 

575

грн.


 

             
    СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ ЗА І ПОЛУГОДИЕ 2010г.
НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ. ЗАКОН УКРАИНЫ № 2275
 (Законопроект 6337). Изменения в налогоообложении прибыли, НДС, НДФЛ. С 1июля новые правила по НДС!
Только практика. Проблемы. Риски. Решения.

 

 

                           г.КИЕВ

                бизнес-центр "НОВА"

   
                             6 июля

                 

 

                                                                            

 

Семинар проводит:

     САМАРЧЕНКО Елена Романовна 

 редактор газеты «Бухгалтерия» («Бизнес»),  один из ведущих консультантов Украины,   
         умеющих наиболее доступно и точно донести информацию до слушателей.  

 

ПРОГРАММА:

  • Изменения и дополнения в основные законодательные и нормативные акты, регулирующие налогообложение с 1 января 2010г. по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ с точки зрения позитивного и негативного влияния на различные виды хозяйственной деятельности плательщиков налогов. Избежание негативных последствий.
  • Бюджетное возмещение НДС. НДС-облигации. ОВГЗ на сумму бюджетного возмещения. Сужение круга претендентов на возмещение НДС. Порядок проверки бюджетного возмещения НДС. Встречные проверки и документальное подтверждение. Основания для непризнания бюджетного возмещения НДС и сумм налогового кредита. Занижение суммы бюджетного возмещения: какие могут быть санкции за то, что плательщик добровольно отказывается от бюджетного возмещения НДС.
  • Декларация по НДС - подача декларации по НДС. В каких случаях декларацию по НДС могут не принять или не признать налоговой отчетностью? Присвоение отчетности статуса "отчет недействителен". Причины, из-за которых декларацию не признают налоговой отчетностью. Действия налогоплательщика после непризнания декларации.
  • Построчное заполнение декларации по НДС. Особенности заполнения декларации после 1 июня. Введение частичного моратория. Корректировка налоговых обязательств и налогового кредита (приложение 1 к декларации по НДС); изменение базы налогообложения, возврат товаров в т.ч. из финансового лизинга и от неплательщика НДС. Когда можно уменьшить налоговые обязательства без подписи покупателя в Расчете корректировки. Отрицательное значение НДС.  Перенесение отрицательного значения налога в декларации за следующие периоды (строки 24 - 26). Почему в ГНИ не хотят принимать "дебетовые" декларации, а требуют обязательно заявлять бюджетное возмещение? Причины и последствия. "Заморозка" значения строки 26 до конца 2010 года.
  • Порядок ведения и предоставления в органы ГНИ Реестра налоговых накладных. Расшифровки контрагентов. Проблемные контрагенты. Новые изменения: электронные реестры - когда они станут реальностью? Что такое "условные коды" поставщиков. Примеры заполнения Реестра в различных ситуациях, ответственность за ошибки. Реальные и надуманные проблемы при расшифровках контрагентов, в том числе нерезидентов, в реестрах и в приложении 5 к декларации по НДС. Новые изменения, практика. Рекомендации. Проверки при обнаружении несоответствия сумм налогового кредита у покупателя суммам налоговых обязательств у поставщика. Пресечение неправомерных требований ГНИ о предоставлении пояснений. Противодействие попыткам признания договоров ничтожными.
  • Новые причины для принудительного лишения статуса плательщика НДС. Кто, зачем и как будет это делать. Негативные налоговые последствия для налогоплательщиков (условная продажа и начисление налоговых обязательств) и их контрагентов. Применение наработанной практики ГНАУ в новом законодательном поле.
  • Оформление документов для налогового учета НДС (налоговые накладные, ГТД, чеки и проч.). Обязательные и необязательные реквизиты, форма, требования, ответственность, противодействие формальным ошибкам с целью избежания возможных замечаний контролеров. Внутренние документы предприятия - надежный щит при проверках.
  • Отражение в налоговом учете "старых"/"опоздавших" налоговых накладных.  Проблемы подтверждения налогового кредита в установленные сроки налогоплательщиками, применяющими кассовый метод, квартальными налогоплательщиками, а так же теми, кто осуществляет посреднические операции. Рекомендации ГНАУ по заполнению деклараций при отражении в составе налогового кредита сумм "входного" НДС по "старым" налоговым накладным. Что выгоднее: получить налоговую накладную с опозданием или исправить ошибку прошлого отчетного периода? Исправления ошибок прошлых отчетных периодов: строка 16.1 текущей декларации или все же уточняющий расчет? Когда надо и когда не надо платить самоштраф 5%.
  • Анализ налогообложения различных хозяйственных операций в т.ч.: возвраты товаров и денежных средств в операциях с плательщиками и неплательщиками НДС. Финансовый лизинг в учете лизингополучателя и лизингодателя. Распределение "входного" НДС в связи с осуществлением необлагаемых НДС операций (в т.ч. порядок распределения при возврате льготируемого товара и при получении "опоздавших" налоговых накладных). Налогообложение международных перевозок. Проведение операций по переуступке права требования долга, факторинговых операций. Приобретение и эксплуатация автомобилей.
  • Экспортно-импортные операции: импорт и экспорт товаров (услуг): ГТД-подтверждающий документ вывоза товаров из Украины. Куда попадает ГТД по импорту - новые правила с июля. Как ГНАУ будет "срезать" налоговый кредит импортерам исходя из офшорности (недобросовестности) контрагента. Место поставки и/или предоставления услуг, объект налогообложения, база налогообложения. Особенности применения п. 6.5 "д" Закона об НДС, разъяснения ГНАУ. Практические рекомендации. Достаточно ли договора и акта, чтобы доказать место поставки услуг? Валютный рынок и "налогово-услужные" курсовые разницы по НДС.
  • Составление декларации по налогу на прибыль. Особенности заполнения итоговых показателей нарастающим итогом в т.ч. при наличии ошибок, сданных уточняющих расчетах, актов проверок. Реструктуризация убытков прошлых лет. Изменения порядка отражения итоговых показателей декларации на прибыль в карточках лицевых счетов налогоплательщика.
  • Изменения в порядке начисления и налогообложения дивидендов. Выплата дивидендов - теперь обязательна. На кого это распространяется. Размеры и порядок осуществления расчетов с учредителями, влияние данных выплат на налоговый учет.
  • Налогообложение кредитов, займов в т.ч. в иностранной валюте. Изменения в регистрации кредитов.
  • Изменения в учете операций внесения инвестиций в уставный фонд. Возврат иностанных инвестиций.
  • Валютный контроль - как избежать проблем. Валютная выручка: курсовые (бухгалтерские) и "валютно-налоговые" разницы.
  • Налог на прибыль - новые изменения. Налоговые разницы возвращаются! Как считать курсовые разницы по валютным задолженностям. Как определить курсовые разницы по валюте. Финансовая отчетность как составляющая налоговой отчетности. Зачем налоговикам нужна финансовая отчетность, кто ее будет сдавать и какую информацию из нее они хотят извлекать. Повлияет ли на правила налогообложения "воскрешение" Положения Минфина о налоговых разницах. С какого периода и как следует считать налоговые разницы.
  • Обычная цена: обоснование, оформление, доказательство. Тактика защиты. Рекомендации.
  • Командировки. Командировочные расходы: документальное оформление. Связь с хоздеятельностью. Заполнение первичных документов (особенности для филиалов). Командировочные расходы в иностранной валюте. Примеры расчетов и учет. Использование электронных авиабилетов, платежных карточек. Приобретение ТМЦ сотрудником в командировке, как на территории Украины, так и за рубежом.
  • Урегулирование безнадежной задолженности: учет задолженности путем прекращения обязательств зачетом встречных однородных требований. Списание кредиторской и дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.
  • Бесплатные, безвозмездные операции, операции дарения, безвозвратной и возвратной помощи. Ошибки, допускаемые предприятиями и контролирующими органами.
  • Хозяйственные операции с частными предпринимателями. Ценообразование, налогообложение, налоговые агенты, требования к документам. Что ожидает единщиков?
  • Персонифицированная пенсионная отчетность - практические рекомендации по составлению. Как исправлять ошибки.
  • Минимальная зарплата и прожиточный минимум на протяжении 2010г:  какие величины действуют? Почасовая минимальная заработная плата: как ее учитывать?
  • Налог с доходов физлиц - практика применения в 2010 г. Новые изменения. Уплата НДФЛ в бюджет. Порядок применения налоговой социальной льготы в 2010 г. Числовые примеры и документальное оформление. Размеры различного вида льгот и необлагаемых выплат в 2010г. (нецелевая благотворительная помощь, расходы на оплату медицинских услуг и медицинских препаратов, обучение и переподготовка). Налогообложение доходов в т.ч. в иностранной валюте, полученных как заработная плата и доходов по гражданско-правовым договорам. Персонификация - в т.ч. сверхлимитных расходов, в каких случаях и как можно избежать НДФЛ. Проблемы. Рекомендации. Изменения! в порядке налогообложения НДФЛ доходов при списании задолженности физических лиц перед предприятием. Анализ практических ситуаций, ставших причинами начисления штрафных санкций.
  • Новые полномочия налоговых органов. Что такое коэффициент налоговой нагрузки?  Высокорисковые предприятия - кто они? Примеры расчета налоговой нагрузки для прибыли и НДС. Практика применения. Новые основания для внеплановых проверок. Как будет взимать штрафы налоговая служба - новые изменения. Как налоговые органы буду проверять соблюдение законодательства о труде.  

Сделать заявку  на участие необходимо здесь 
или

по телефону:  (044) 393-14-66 ;   (044) 451-88-12   (050) 312-34-73  
e-mail:                   seminar@desyatka.com.ua

 

Стоимость участия одного слушателя - 575 грн. 

В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции и консультации;
  • материалы (в электронном виде);
  • деловые аксессуары;
  • обед;
  • кофе-пауза;
  • сертификат.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00 по адресу:
г.Киев, ул. Марины Расковой 11, бизнес-центр „НОВА”. Проезд на метро до станции "Левобережная".

Бронирование гостиницы
Мы разместим  Вас в гостинице  «Турист»*** г. Киева. 
Заявку на бронирование необходимо подать не позднее, чем за 4 суток до  даты заезда.  

Для участия необходимо:

  • заполнить заявку на участие и отправить ее
    по факсу  (044) 451-88-12  
    e-mail: seminar@desyatka.com.ua
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным
    для Вас способом (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

 

Задайте вопрос лектору на семинар
Вопрос:

«ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ МЕРОПРИЯТИЙ»