Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Экономическая Юридическая Кадровая Безопасность Бизнеса Оффшоры Оншоры Низконалоговые Компании Юрисдикции Оффшорные Банковская Тайна Налоговая Оптимизация ВЭД Схемы Работы Роялти Валютный Контроль

НЕРЕЗИДЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ. ОФФШОРНЫЙ БИЗНЕС: О ЧЕМ МОЛЧАТ ДРУГИЕ?
Оффшоры и их европейские альтернативы. Смена приоритетов?
Новый взгляд. Особенности использования сквозь призму украинского и международного законодательств. 


2 октября
г. Киев



 
События на Кипре, изменение Украиной правил сотрудничества с оффшорными юрисдикциями, ужесточение международного законодательства в отношении транзитных компаний – эти и другие аспекты изменили существующую структуру делового мира и отношение бизнеса к нерезидентным компаниям. Возникает вопрос – что делать дальше?
         
   Цель семинара - помочь определиться с возможными вариантами развития бизнеса тем, кто активно вовлечен в или планирует осуществления международной деятельности, ведение бизнеса в других странах или создание многоуровневой холдинговой структуры для защиты активов.
         
    В ходе семинара будут рассмотрены такие инструменты как европейские компании и частные фонды (private foundations), будут показаны возможности использования этих инструментов для ведения бизнеса в Украине, экспансии в ЕС и другие страны и освещено выстраивание эффективных структур с учетом законодательства Украины, ЕС и международных директив.

Семинар проводят:

ГОНЧАРОВ Д. - Консультант, специалист в области налогового планирования и корпоративного реструктурирования
                                        бизнеса с помощью нерезидентных компаний. Опыт работы с нерезидентными структурами с 1997г. 
                                        Большой опыт работы в крупных отечественных и международных компаниях и организациях.
                                        В активе Дмитрия Гончарова работа в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому
                                        рынку, на Проекте USAID «Развитие рынков капитала», представление в Украине интересов
                                        швейцарской холдинговой компании LCA Industrial.
Большой опыт проведения семинаров и тренингов в Украине и в России, в т.ч. проведение мастер-класса для студентов в МГИМО (Университет) МИД России. Преподаватель Киевской бизнес школы (КБШ), ведет курс "Нерезидентные структуры и эффективность бизнеса" программы Executive MBA.

МИХАЙЛЕНКО Д. - Партнер Юридической фирмы «LAW OFFICES OF OMP. Legal consultants for investment» (в ТОР-5
                                              налоговых юр.фирм Украины), юрист, вице-Президент АССОЦИАЦИИ НАЛОГОВЫХ
                                              КОНСУЛЬТАНТОВ. Автор более 300 статей по вопросам права и налогов в вед.изданиях Украины.


ПРОГРАММА:

НЕРЕЗИДЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ.

І. ХОЛДИНГОВЫЕ КОМПАНИИ.

  1. Кипр
        Использование кипрских компаний в сегодняшних условиях – что изменилось?
        Новые условия работы с Кипром.
        Возможные альтернативы Кипру.
  2. Европейские юрисдикции: плюсы и минусы в зависимости от вида деятельности.
        Австрия
        Великобритания
        Швейцария
        Нидерланды
        Дания
        Словакия
        Чехия
        Мальта
        Латвия
        Эстония.
  3. Особенности налогообложения, использование Европейской директивы о материнских и дочерних компаниях.
  4. Использование договора об избежании двойного налогообложения с Украиной.
  5. Схема безопасного владения активами.
  6. Дивиденды.
  7. Соглашения о взаимной защите инвестиций.
  8. Владение активами нерезидентом, как сдерживающий фактор от произвола третьих лиц: мифы и возможности.
     
    ІІ. ТОРГОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ.
  9. Как выбрать правильную юрисдикцию для торгово-посреднической компании.
        Классические офшорные юрисдикции.
        Швейцарские, эстонские, датские и британские компании.
  10. Схемы использования.
  11. Понятие «сущности» (substance) компании.
  12. Возможные последствия принятия закона о трансфертном ценообразовании.

    ІІІ. НЕРЕЗИДЕНТНЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ.
  13. Выбор юрисдикции.
  14. Схемы использования.
  15. Понятие бенефициарного собственника.
  16. Ошибки или как не надо работать.

    IV. ТРАСТЫ.
  17. Трасты в классических офшорных и в европейских юрисдикциях.

    V. ЧАСТНЫЕ ФОНДЫ
  18. Панама, Австрия, Лихтенштейн. Структура, функционирование, налогообложение
  19. Использование для:
        Конфиденциального владения.
        Сохранения и преумножения активов.
        Законного распределения благ учредителю и членам его семьи

     
    НАЛИЧИЕ СТРУКТУР ЗА РУБЕЖОМ СКВОЗЬ ПРИЗМУ УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – УКРАИНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ
  20. Создание компаний за рубежом, открытие счетов: как не нарушить требования валютного законодательства Украины. Возможные штрафные санкции.
  21. Трасты и фонды - как это сочетается с законодательством Украины об инвестировании за рубеж резидентами Украины. Статус трастов и фондов с точки зрения законодательства Украины. Что писать в уставе траста, чтобы не нарушать требования украинского законодательства.
  22. Доверенность, выданная на представительство интересов иностранных компаний и налоговые последствия для резидента Украины. Какие условия нужно внести в агентский договор/ в доверенность, чтобы ее выдача не приводила к образованию постоянного представительства иностранной компании в Украине.
  23. Получение доходов в виде подарков/ наследства/ дивидендов из-за рубежа: их налогообложение в Украине. Ставки, процедура, сроки уплаты налогов. Возможности уступки права требования сумм доходов и налоговые последствия.
  24. Отчуждение корпоративных прав/ иного имущества в пользу нерезидентов: налогообложение в Украине. Нюансы применения обычных цен при продаже имущества по низкой стоимости. Как избежать негативных налоговых последствий в Украине.
  25. Получение вида на жительство за рубежом: как это сочетается с валютным и налоговым резидентством Украины. Уплата налогов в Украины и за рубежом; их зачет - процедура и основания; применение международных конвенций. Что нужно, чтобы перестать быть резидентом Украины.
     
    СТРУКТУРИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УКРАИНСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ.
  26. Какую структуру создавать в Украине.

    Представительства некоммерческие, коммерческие, дочерние компании: преимущества и недостатки при работе с иностранными юрисдикциями.
  27. Структурирование владения и операций с недвижимостью:

    напрямую от нерезидента, через постоянное представительство, через дочернее предприятие: преимущества, риски, недостатки.
  28. Налогообложение продажи акций/ корпоративных прав украинского предприятия:

    субъекты операции, применение конвенций.
  29. Выплата процентов за рубеж:

    налоговые и регуляторные ограничения.
  30. Регистрация займа, правила тонкой капитализации, расходы или амортизация, курсовые разницы.
  31. Налогообложение роялти при выплате за рубеж:

    налоговые и регуляторные ограничения.
  32. Происхождение объекта интеллектуальной собственности, ценовая экспертиза, различное налогообложения в зависимости от объекта интеллектуальной собственности, других условий.
  33. Начисление НДС в отношении операций с объектами интеллектуальной собственности.
    Влияние роялти на формирование таможенной стоимости товаров.
  34. Прочие выплаты за рубеж:

    агентское вознаграждение, реклама, маркетинг, инжиниринг, поручительство. Налог на репатриацию НДС, ограничения затрат.
  35. Конвенции об избежании двойного налогообложения: нюансы применения.
  36. Статус бенефициарного собственника: влияние на репатриацию.

 

Стоимость участия одного слушателя -  1500 грн.    Скидки: за 2-го участника: 7%, за 3-го: 15%!
                                                                                                  Скидки постоянным клиентам!

В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции и консультации специалиста;
  • подборку нормативных материалов с новейшей информацией (+ CD-диск);
  • деловые аксессуары;
  • обед в ресторане;
  • кофе-паузы; 
  • сертификат.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00  

 Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие;
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
    (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

 

                                Наши телефоны:  (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                                           (044) 393-14-66(050) 312-34-73
   
 

Задайте вопрос лектору
Вопрос:

Версия для печати