Добавить в Избранное


Обучение персонала
(семинары, тренинги) в Киеве,
Одессе, на выезде по направлениям:

- Законодавство України про землю
- Бухгалтерские Семинары Курсы для Бухгалтеров
- Семинары |тренинги| по налогообложению
- Юридические Семинары для Юристов
- Семинары Тренинги для Кадровиков
- Секретарей Офис-менеджеров
- Судебная Практика | Судова Практика
- Семинары для Директора
- Внешнеэкономическая деятельность
- ВЭД-контракты, налогообложение ВЭД, таможенная стоимость
- Земельные отношения |Земельні відносини|
- Деловодство Діловодство
- Архив Архів
- Тендери PROZORRO
- Банкротство (Банкрутство)
- Проверки предприятий
- Строительство |разрешительная документация| стоимость строительства, лицензирование
- Семинары для сметчиков
- Безопасность бизнеса
- Исполнительное производство | Виконавче провадження

тел.
(044) 451-88-12
(050) 312-34-73
(067) 403-45-46
(044) 393-14-66
seminar@desyatka.com.ua
www.desyatka.com.ua



Темы, программы семинаров
(в т.ч. их отдельные фрагменты)
и материалы семинаров
являются объектами авторского
права и охраняются в
соответствии с
законодательством Украины
ЗУ "Об авторском праве
и смежных правах", ст.36 ГКУ

 

© Все права защищены. При
использовании материалов
ссылка на сайт desyatka.com.ua
обязательна




Оптимизация Минимизация Налогов Налоговое Планирование Налогообложения Налоговой Нагрузки Бухгалтерские Бухгалтерский Семинары Курсы Семинар Для Бухгалтеров в Киеве Налогообложение Судебная Пр

СЕМИНАР ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ, ЮРИСТОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И МИНИМИЗАЦИЯ (ОПТИМИЗАЦИЯ) НАЛОГОВ законными способами
в новых условиях.  Судьба налоговых моделей.
Как жить дальше. Риски законных операций. 

                                              11 - 12 ноября г. Киев                      

 


                             

Семинар проводят:

КИРШ А.В.             - «гуру» законной оптимизации налогов, Шеф-редактор и основатель журнала
                                            «БУХГАЛТЕР», член Совета предпринимателей при КМУ, Заслуженный экономист 
                                            Украины, д.э.н., Ph.D. Член-кор. АЭН  Украины и МКА.Автор и ведущий программ 
                                            «Наложники»,«Нотатки про податки»,«Налоги и жизнь»

КОТЕНКО С.Л.      - эксперт-консультант, экс-руководитель подразделения ГНАУ. 


ГУРМИЦКИЙ И.   
  - специалист в области налогового планирования, структуризации и оптимизации
                                           бизнеса, процессов. Советник председателя наблюдательного совета
                                           одного из крупнейших банков Украины.

ПОДДУБНАЯ Т.Ф. - аудитор, эксперт-консультант по вопросам налогообложения прибыли, НДС с 
                                           опытом работы аудитором и чтения лекций более 10 лет.

МИХАЙЛЕНКО Д.А. - юрист, партнер Юридической фирмы «ORLOV, MIKHAILENKO & PARTNERS" (входит в ТОР-5
                                              налоговых фирм Украины). Вице-Президент Ассоциации налоговых консультантов, автор
                                              более 300 статей по вопросам налогового права и оптимизации налогов в ведущих изданиях
                                              Украины.
             

ПРОГРАММА:    

 

ПОСЛЕДНИЕ НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС В КОНТЕКСТЕ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

  1. Концепция реформирования налоговой системы, ее влияние на существующие льготы и модели налогового планирования. Планы отмены ИСИ, ограничения ЕН и прочих льгот.
  2. Драматические изменения администрирования НДС. Что нужно учесть, чтобы не потерять оборотные средства.
    • Электронная налоговая накладная – обязательная для всех
    • 100%-ная регистрация всех НН в Едином реестре
    • Отмена форм Реестра полученных и выданных налоговых накладных. Вместо него – иной учетный регистр
    • Расчет корректировки в электронном виде. Какие проблемы в связи с этим могут возникать у продавца и у покупателя
    • Особый порядок расчета сумм НДС, на которые продавец может выписать налоговые накладные
    • Для чего нужны спецсчета по НДС. Открытие спецсчетов и как они будут использоваться.
    • Анализ операций, затрагивающих переходный период, в том числе «опоздавших» налоговых накладных, отрицательного значения НДС, переплат в бюджет и т.д.
    • Ужесточение подхода к определению базы налогообложения НДС. «Дешевые» продажи – вне закона!
    • Новые правила определения Дата возникновения права на налоговый кредит при импорте услуг: новые правила опрделения. Каковы негативные последствия отражения налоговых обязательств и налогового кредита в одном отчетном периоде.
  3. Введение новых ставок НДФЛ для процентов, дивидендов, роялти, инвестиционной прибыли. Эффект на налогообложе-ние с учетом оставшихся (не отмененных) моделей налогового планирования (Кипр, ЕН).
  4. Трансфертные цены: оптимизационные нюансы.  
  5. Новый статус налоговых разъяснений – не надо читать чужие письма.
  6. Статус КРЫМА как свободной экономической зоны.
  7. ДОНБАСС: форс-мажор и его последствия.

 НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. АНАЛИЗ РИСКОВЫХ СИТУАЦИЙ: ВСЕ "ЗА" И "ПРОТИВ".

  1. Налоги и интересы налогоплательщика. Чем налоговая оптимизация (налоговое планирование) отличается от уклонения от уплаты налогов.
  2. Признаки деятельности с высоким риском.
  3. Оптимальный уровень налоговых платежей. Минимизация рисков.
  4. Критерии необоснованной налоговой выгоды.
  5. Налоговой нагрузки больше нет? Самостоятельная оценка налоговых рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКОВ некоторых налогосберегающих схем. Аргументы контролеров. «Контраргументы» плательщиков.

  1. ПРОЦЕДУРА РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА. Налоговые последствия. Реорганизация как способ безналоговой передачи имущества, ликвидации налоговых долгов, реорганизация с целью дробления бизнеса. Объединение с убыточным предприятием.
  2. ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА как способ налоговой оптимизации:одна производственная база и общие затраты. Аргументы проверяющих не в вашу пользу.
  3. ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ И НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НДС. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ для снижения налоговой нагрузки и уменьшения налоговых рисков.
  4. УБЫТОЧНЫЕ ПРОДАЖИ и их использование в налоговом планировании. Перспективы отражения убыточных продаж в 2015 г.  
  5. ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДОВ И НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО  НДС. Отсрочка визникновения доходов и оплаты  налоговых платежей как инструмент долговременного налогового планирования. Использование понятий «отгрузка», «переход права собственности». Дата отгрузки как момент возникновения налоговых обязательств. Как ее можно «отодвинуть». Отсрочка платежей в бюджет по НДС с помощью условий договора  (хранение, давальческая переработка, товарный кредит  и др., в т.ч. с нерезидентами).
  6. ОПТИМИЗАЦИЯ Н/ОБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ. Расходы, связанные с доходом, момент признания которого не наступил. Как избежать признания доходов с длительным циклом.
  7. СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОБЛАГАЕМЫХ ВЫПЛАТ в т.ч. платежей в виде штрафов.
  8. АРЕНДНЫЕ СХЕМЫ. Арендная плата, связанные с ней расходы (ремонты, улучшения и возврат). Компенсация коммунально-эксплуатаци-онных расходов. Возврат арендованных отремонтированных ОФ. Расходы на ремонт и 10% лимит. Возврат арендованных и отремонтированных ОФ.
  9. РАСХОДЫ 2-ГО НАЗНАЧЕНИЯ для снижения налоговой нагрузки. Как без налоговых потерь отражать расходы, имеющие процентные ограничения (маркетинг, реклама, консалтинг, роялти, презентации, представительские). Внимание на документальное оформление. 
  10. БЕЗНАДЕЖНАЯ И СОМНИТЕЛЬНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. Когда выгодно списывать? Как правильно рассчитать истечение срока исковой давности и как его продлить законными способами?  Корректировки НДС при списании задолженности.
  11. СПОСОБЫ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО НДС. Уменьшение суммы налоговых обязательств, отстрочка платежей в бюджет, изменение предмета договора,  распределение НДС между связанными налогоплательщиками, использование льгот.  
  12. ВЛИЯНИЕ МЕСТА ПОСТАВКИ УСЛУГ НА ОПТИМИЗАЦИЮ НДС. 
  13. ЭКСПОРТНЫЕ СХЕМЫ: налоговая оптимизация на базе экспортного НДС, опасности для экспортеров. Фиктивная экспортная деятельность. Новые тенденции международного сотрудничества, украинская правоохранительная и судебная практика.
  14. ПРИМЕНЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИХ СХЕМ: когда это выгодно. 
  15. ОПЕРАЦИИ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ,  НЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ И КАПИТАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ. Влияние на налоги выбора сроков и методов амортизации. Бесплатно полученные ОС. Ликвидация ОС без налогов: как правильно оформить?  
  16. ЗАРПЛАТНЫЕ СХЕМЫ: легальная зарплата без налогов/ Использование гражданско-правовых договоров, компенсация вместо зарплаты, лизинг (аренда) персонала. Работник или частный предприниматель: критерии разграничения трудового и гражданско-правового договора. Оптимизация расчетов по командировкам и др.
  17. ДИВИДЕНДНЫЕ СХЕМЫ. Оформление дробления выплат дивидендов «помесячно» и «поквартально». 
  18. ФИКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ. Усиление концепции реальности операций. Борьба с фиктивными операциями. Последняя судебная практика. 
  19. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ «РИСКОВЫХ» ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ (информационно-консультационные услуги, рекламные, маркетинговые) и защите расходов и НК по НДС с учетом доказательства святи с хозяйственной дечтельностью.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ. ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В ОПЕРАЦИЯХ С НЕМАТЕРИАЛЬНЫМИ АКТИВАМИ (НМА). РОЯЛТИ В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

  1. Организация владения НМА.
  2. Роялти и НДС.
  3. Роялти и налог на прибыль.
  4. Налогообложение роялти при выплате за рубеж: налоговые и регуляторные ограничения.
  5. Происхождение объекта интеллектуальной собственности (ИС), ценовая экспертиза, различное налогообложение в зависимости от объекта интеллектуальной собственности, других условий. 
  6. Начисление НДС в операциях с объектами интеллектуальной собственности.
  7. Влияние роялти на формирование таможенной стоимости товаров.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. Детали разработки схем налогового планирования с объектами интеллектуальной собственности. 

СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ предприятия для целей налогового планирования с использованием банковских операций. 

ВЭД-ОПТИМИЗАЦИЯ с помощью нерезидентных компаний. Структурирование деятельности в Украине, взаимодействие украинских и иностранных предприятий группы для решения задач оптимизации.

  1. Схемы владения коммерческой недвижимостью и оптимизация налогов с помощью нерезидентных компаний.
  2. Отчуждение корпоративных прав / имущества нерезиденту. Обычные цены при дешевой продаже.
  3. Выплата процентов за рубеж. Регистрация займа, правила тонкой капитализации, расходы или амортизация, курсовые разницы. Прочие выплаты за рубеж:  агентское вознаграждение, реклама, маркетинг, инжиниринг, поручительство. Налог на репатриацию НДС, ограничения затрат.
  4. Конвенции об избежании 2-го налогообложения: нюансы применения. Статус бенефициарного собственника. Письма налоговой и последняя судебная практика.


Стоимость участия одного
слушателя -  
1980 грн.

СКИДКИ!!!   За двух участников - 5% за троих и более - 7%.


В счет указанной суммы входит оплата за:

  • лекции, рекомендации и консультации;
  • нормативно-правовые материалы (+CD);
  • обеды в ресторане;
  • деловые аксессуары;
  • кофе-паузы уровня 5*;
  • сертификат.

Для участия необходимо:

  • заполнить и отправить заявку на участие; 
  • получить счет, который наш менеджер вышлет удобным для Вас способом
    (e-mail, факсом);
  • оплатить участие.

 

                                Наши телефоны:         (044) 451-88-12 (многоканальный)
                                                     (067) 403-45-46(050) 312-34-73